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2019年度自贡市大安区人民检察院部门决算
时间:2022-03-10  作者:  新闻来源:  【字号: | |

 

 

2019年度

自贡市大安区人民检察院部门决算

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

大安区人民检察院,是国家的法律监督机关,人民检察院是国家专门的法律监督机关,与政府和法院并称一府两院,均由同级人民代表大会产生,对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年我单位重点开展侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督工作。

二、构设置

自贡市大安区人民检察院内设:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部5个科室部门(含下设牛佛镇乡镇检察室)。因司法体制改革,改为现在的5个科室部门。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计1904.3万元。与2018年相比,收、支总计各增加492.89万元,增长34.92%。主要原因是2019年开展治漏风貌改造功能完善项目,收支都有较大增长。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1845.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1845.34万元,占100%

 

 
 
 

 

 

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1802.37万元,其中:基本支出986.2万元,占54.72%;项目支出816.16万元,占45.28%

 
 
 

 

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1904.3万元。与2018年相比,收、支总计各增加492.89万元,增长34.92%。主要原因是2019年开展治漏风貌改造功能完善项目,收支都有较大增长。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1802.37万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加449.93万元,增长24.96%。主要变动原因是是2019年开展治漏风貌改造功能完善项目,一般公共预算财政拨款支出增加,所有相较于2018年有较大幅度大增长。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1802.37万元,主要用于以下方面:

公共安全支出1694.64万元,占94.02%;卫生健康支出26.75万元,占1.48%;社会保障和就业支出80.98万元,占4.49%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1802.37,完成预算100%。其中:

1.公共安全(类)检察(款)行政运行(项): 支出决算为862.96万元,完成预算100%

2.公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为168.82万元,完成预算100%

3.公共安全(类)检察(款)事业运行(项): 支出决算为15.52万元,完成预算100%

4.公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项): 支出决算为647.34万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为24.59万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为50.14万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为6.25万元,完预算100%

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为24.02万元,完成预算100%

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.83万元,完成预算100%

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.89万元,完成预算100%

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出986.2万元,其中:

人员经费851.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费134.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为22.67万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算22.13万元,占97.62%;公务接待费支出决算0.54万元,占2.38%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

1.公务用车购置及运行维护费支出22.13万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少9.89万元,下降30.88%。主要原因是20186月划转两辆执法执勤车给监察委,则2019年的油费、保险和维修维护等车辆运行费用就相应的减少了。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车7辆,其中: 执法执勤用车7

公务用车运行维护费支出22.13万元。主要用于履行法律监督职责和公益诉讼调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.54万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少0.29万元,下降34.93%。主要原因是严格公务接待管理其中:

国内公务接待支出0.54万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,63人次(不包括陪同人员),共计支出0.54万元,具体内容包括:检察文化建设交流1068元;指导检察业务工作719元;检察业务交流1247元;检察业务指导579元;检察业务交流552元;检察文化建设交流1214元

 

八、府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,检察机关运行经费支出134.74万元,比2018年减少100.03万元,下降42.61%主要原因是使用中央转移支付资金弥补机关运行经费支出的缺口。

(二)政府采购支出情况

2019年,检察院政府采购支出总额518.44万元,其中:政府采购货物支出218.35万元、政府采购工程支出300.09万元。主要用于治漏风貌改造功能完善项目。授予中小企业合同金额518.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额518.44万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,检察院共有车辆7辆,其中:一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2主要是用于开展检察业务执法执勤使用。

(四)预算绩效管理情况。

我院按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,我院对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,涉及财政资金1802.37万元,覆盖率达到100%。

1.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《自贡市大安区人民检察院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全(类)检察(款)行政运行(项):指反应检察院的基本运行支出。

10.公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指反应检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全(类)检察(款)事业运行(项):指反应检察院其他事业人员工资福利支出等。

12.公共安全(类)检察(款)其他检察业务支出(项):指反应检察院除上述项目之外的用于其他方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反应机关事业单位离退休人员的其他补助支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反应财政部门集中安排的行政单位事业人员基本医疗保险缴费经费。

17医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反应行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

附件1

 

自贡市大安区人检察院

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部5个科室部门(含下设牛佛镇乡镇检察室)。因司法体制改革,改为现在的5个科室部门。

(二)机构职能。

自贡市大安区人民检察院是国家法律监督机关,对自贡市大安区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(三)人员概况。

单位总编制数47名,其中:政法专项编制40名;机关工勤编制4人;其他事业编制3名。在职人员总数43名,其中:行政人员38名,机关工勤岗位人员3名,事业人员2名。退休人员24名。另有聘任制书记员15名。2019年新进干警1名,退休干警2名。

 

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1904.3万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1904.3万元,占100%;

(三)部门财政资金支出情况。

     2019年一般公共预算财政拨款支出1802.37万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加449.93万元,增长24.96%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我院严格按照规定制定部门绩效目标,全面完成目标,严格根据《预算法》及财政预算相关规定准确编制预算。严格控制开支,严格财经纪律。严格根据程序进行预算动态调整管理。严格监控执行进度预算完成情况,无任何违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

检察院无2019年大安区财政项目支出

(三)结果应用情况。

我院整体预算绩效管理自评质量良好,及时进行了绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

 

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我院2019年整体支出开展绩效自评,效果较好

(二)存在问题。

一是对全年经费支出预算不够全面,预算能力不足,二公用经费预算标准较低,导致公用经费保障存在不足

(三)改进建议。

一是加强预算能力提升,对全院经费支出进行全盘考虑。二是积极向财政部门上级机关申请调整标准。

 

 

 

 


 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

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